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为贯彻《江苏省内部审计工作规定》,进一步规范审计程序,10月25日,市国资委法规处赴科教集团开展了内审工作检查并进行了内审业务经验交流。市国资委法规处、考核处,集团审计部负责人及审计骨干参加了会议。
会上,集团审计部负责人就集团近年内部审计情况和取得的成绩作了介绍。市国资委法规处现场抽查了集团内部审计财务收支、效益、企业领导人员经济责任审计等规范性材料,并交流讨论了内部审计工作开展情况,探讨了企业内审未来发展前景、内审工作方式创新及如何积极争取企业董事会支持等问题。
此次检查和交流座谈切实提高了集团内审人员政治站位,进一步增强了政治责任感、历史使命感和职业荣誉感,让每一位内审人员更深刻的认识、理解和领悟内部审计工作的重要性,有力推动了集团内部审计工作质量提升。