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集团审计部组织学习内部管理制度
发布日期:2022-07-26  访问量:  来源:审计部  

7月25日,审计部集中组织学习科教集团内部管理制度中的职业道德规范,再次明确内部审计的职责和权利,对审计的职业道德规范着重提出要求。

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制度要求审计人员应具备良好的职业道德规范,在审计时保持客观公正的能力和立场,并以专业熟练性和应有的职业审慎开展审计业务,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。审计人员应恪守保密原则,对审计中的信息予以尊重,不得利用其为自己或他人谋取利益。

内部审计是一项为了增加企业价值和改善运营所进行的独立的、客观的保证与咨询活动。可以加强内部控制,维护集团合法权益,帮助集团实现战略发展目标。


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