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集团审计部召开内部会议
发布日期:2023-02-10  访问量:  来源:集团审计部  

2月10日上午集团审计部在508会议室召开部门会议,集团副总经理王林、集团审计部全体工作人员参与会议。

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会上,集团审计部各业务口工作人员分别对内部审计、法务、工程结算审计工作进行了汇报。会议总结了集团审计部2022年度工作成果,提出了2023年度责任目标的要求,并对审计过程中发现的问题、处理方法、遇到的困难及处理成果等事项展开讨论。

会议要求,审计人员要持续增强专业知识、提高专业素养,在审计工作中务必严谨,实事求是,对每一份审计报告用心负责。针对工程结算审计应从事后落实到事中和事前。要健全完善制度体系,进一步规范工程审计管理。

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