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集团法律事务部于12月底完成对集团各子公司2023年度合同台账及合同档案的合同大检查,本次合同大检查依据《集团内部管理制度汇编(2022年3月修订版)》第四编之《合同管理办法》及子公司自订制度。
本次合同大检查涵盖集团五大板块14家公司,涉及合同制度建设及落实、合同审批、合同签订、合同用印、合同履行、合同归档等六大重点环节。
集团法律事务部对集团各子公司的合同管理及运行情况进行了全面梳理,针对检查过程中发现的问题,集团法律事务部作了现场指导并提出了相应的完善建议,最终形成《集团公司2023年度合同专项检查报告》上报集团总经理室。
通过本次合同专项检查,为维护集团的合法权益、确保各项业务合同的合法性和有效性、预防和消除不必要的法律风险提供了保障。搭建了从合同管理出发至国企合规管理的桥梁,也为集团合同大数据建设打下了基础。