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8月31日下午,集团召开审计工作会议。集团党委书记、董事长吴俊出席会议并讲话,集团党委委员、纪委书记、监察专员翟路平主持会议。
吴俊在讲话中充分肯定了集团审计监督工作取得的积极成效,集团内审工作在思想更加重视、在组织更加有力、在工作更加规范、在效果更加显现,他指出内审是董事会掌握实情的抓手、是检验经营层实效的抓手、是防微杜渐防患未然的抓手、是加强作风建设考察衡量干部的抓手。他强调,一要立足新定位,加强组织领导、加强融合协作、加强整改落实,找准审计监督的“出发点”,明确为谁审;二要对标新要求,聚焦重点任务、聚焦合规经营、聚焦风险防控,找准审计工作的“着力点”,知道审什么;三要开拓新思维,加强精细化管理、注重上下联动、打造高素质专业化干部队伍,找准审计质效的“提升点”,清楚怎样审。
会议通报了今年以来集团外审、内审整改完成情况,回顾总结2023年上半年审计工作,部署下半年重点任务。
会上还集中学习二十届中央审计委员会第一次会议精神和市两办关于发挥审计监督职能服务国资国企高质量发展的实施意见,开展了工程结算审计专题培训。
集团各部门、各二级企业负责人,各公司工程项目经理,委派财务主管参加会议。